共青團清城區(qū)委員會
2016年部門決算公開情況說明
第一部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會概況
一、單位職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行區(qū)委和團市委的工作部署,制定區(qū)共青團發(fā)展戰(zhàn)略、長遠發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施,并推動實施。
(二)組織青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,進行愛國主義、集體主義和社會主義教育,幫助青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識,對團員進行共產(chǎn)主義思想教育,向黨組織推薦優(yōu)秀團員入黨,為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才。
(三)組織青年參加建立社會主義市場經(jīng)濟體制的實踐,幫助青年掌握和運用先進的科學(xué)技術(shù),學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式,圍繞區(qū)委的中心工作,組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動。
(四)組織青年開展有益身心健康的文化娛樂活動和服務(wù)于社會的志愿者活動,指導(dǎo)和幫助各級團組織建立青少年活動陣地和青少年服務(wù)機構(gòu)。
(五)指導(dǎo)開展團的組織建設(shè)工作,整頓團的隊伍和作風(fēng),協(xié)助黨組織選拔、管理、考核、培訓(xùn)團的干部。
(六)密切與其他縣(市、區(qū))青年的聯(lián)系與合作,發(fā)展與各地青年的友好關(guān)系,加強同港、澳、臺和海外青年僑胞的團結(jié)。指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社區(qū)開展活動。
(七)向黨和政府反映青年的意見和要求,協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳工作法規(guī),組織青年開展社會監(jiān)督,同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,維護青少年的合法權(quán)益。
(八)受區(qū)委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作。
(九)完成區(qū)委和團市委交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置:
團區(qū)委設(shè)1個綜合辦公室。主要職責(zé):
1.負責(zé)團區(qū)委機關(guān)行政管理、文秘、檔案、保密、信訪、財務(wù)、接待、后勤服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)以及編印內(nèi)部刊物等工作。
2.指導(dǎo)團組織設(shè)置、團員發(fā)展和區(qū)團校的業(yè)務(wù)工作,負責(zé)基層團干部的管理、考核、選拔、培訓(xùn)工作和本機關(guān)的組織人事工作。
3.負責(zé)團的宣傳、思想教育工作,組織青年的文化體育和志愿者活動,負責(zé)區(qū)青年聯(lián)合會成立的籌備工作及成立后秘書處的工作。
4.協(xié)調(diào)青年工人、農(nóng)民開展各類生產(chǎn)性活動,組織開展技能培訓(xùn)、勞動競賽和突擊隊活動。
5.指導(dǎo)中專、中學(xué)的團務(wù)工作和各地學(xué)生會開展工作,負責(zé)區(qū)學(xué)生聯(lián)合會成立的籌辦工作及成立后秘書處工作。
6.負責(zé)區(qū)少先隊工作委員會辦公室的工作。規(guī)劃、指導(dǎo)少先隊工作,協(xié)同教育部門培訓(xùn)少先隊輔導(dǎo)員,組織少先隊開展思想教育和勞動實踐活動。
7.負責(zé)青少年文化活動地建設(shè)及區(qū)青少年宮等團辦實體的管理工作,指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會的工作,負責(zé)青年統(tǒng)戰(zhàn)及青年外事聯(lián)絡(luò)工作。
8.承擔(dān)實施“希望工程”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、“資助貧困小學(xué)生”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的業(yè)務(wù)工作。
本辦公室配主任1名,后勤服務(wù)人員1名。
三、人員構(gòu)成情況
現(xiàn)有在編在職人員3人,政府聘員2人。
第二部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會2015年部門決算表
詳見共青團清城區(qū)委員會2016年部門決算表格(1-8)
附件:共青團清城區(qū)委員會2016年部門決算公開表格(1-8).xls
第三部分 共青團清遠市清城區(qū)委員會2015年部門決算情況說明
本決算是我委本級單位的決算情況,本單位沒有下級所屬單位,特此說明。
(一)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度收入支出決算總體情況說明
共青團清城區(qū)委員會2016年度收入總計425.39萬元,支出總計419.77萬元。與2015年相比,收、支總計各增加296.68、288.6萬元,增長230.50%、220%。主要原因:財政撥款收入增多,項目經(jīng)費支出增加。
(二)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度收入決算情況說明
本年收入合計425.39萬元,其中:財政撥款收入399.25萬元,占93.86%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入26.14萬元,占6.14%。
(三)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度支出決算情況說明
本年支出合計419.77萬元,其中:基本支出49.11萬元,占11.7%;項目支出370.66萬元,占88.30%,上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
共青團清城區(qū)委員會2016年度財政撥款收支總決算399.25、292.59萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加288.76、179.64萬元,增長261.34%、159.04%。主要原因:財政撥款收入增多,項目經(jīng)費支出增加。
(五)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
共青團清城區(qū)委員會2016年度財政撥款支出101.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出94.13萬元,占93.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.68萬元,占0.67%;住房保障支出(類)支出6.24萬元,占6.17%。
(六)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
共青團清城區(qū)委員會2016年度財政撥款基本支出22.97萬元,其中:人員經(jīng)費21.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費1.56萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費。
(七)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
共青團清城區(qū)委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少3.74萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算數(shù)增減少0萬元,降低0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)減少3.68萬元,降低0%;公務(wù)接待費支出決算減少0.06萬元,增降低0%。減少的主要原因是:公務(wù)用車由機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理;厲行節(jié)約,縮減開支。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)因公出國(境)團組情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組0個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。
(3)公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元。
(八)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
共青團清城區(qū)委員會2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元,本年收入292.59萬元,本年支出292.59萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(九)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2016年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1.56萬元,比去年度減少2.41萬元,原因是厲行節(jié)約。
(十)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度政府采購情況說明
2016年度我單位政府采購支出總額2.60萬元,其中:政府采購貨物支出2.60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(十一)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2016年12月31日,我單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(十二)關(guān)于共青團清城區(qū)委員會2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明
績效管理工作總體情況。2016年度我單位沒有績效評價項目。
主要的民生項目。2016年度我單位沒有主要民生項目。
重點支出項目。2016年度我單位沒有重點支出項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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